НДС. Скажите пожалуйста, мне аванс от заказчика пришел в конце третьего квартала, 27 и 29 сентября. Аванс поставщикам я перевел 28 сентября и 4 октября соответственно. Отгрузки поставщика мне не производилось, мною заказчику то же. В уплате НДС за 3 квартал я должен отразить полученные авансы от Заказчика? Авансы оплаченные поставщику?
Добрый вечер!
Если у Вас заключены прямые договора и с заказчиком и с поставщиками, то вы обязаны в соответствии с НК РФ отражать и все операции, которые имеют отношение к начислению и к вычетам по НДС. Поэтому в декларации по НДС за 3 квартал у вас получится сумма к уплате, так как аванс перечисленный поставщику в октябре будет принят на вычет только в 4 квартале.