Доброе утро. У меня вопрос такого характера. Наша фирма на УСНО. 6% Некоторые наши клиенты просят выставлять им счет фактуру с выделенным НДС. Понятно что если мы выставим такой счет фактуру, нам придется уплатить НДС. А вот если мы еще и приобретаем товары с НДС, все это бывает не часто, может 1-2 раза в месяц. понятно что надо отчитаться по НДС. У меня вопрос в другом, можно ли выставленный НДС уменьшить на сумму входного НДС? И если да, то как это отразить в бух учете. Заранее спасибо.
Добрый день! Приобретение продукции с НДС не обязывает вас отчитываться по НДС, этот входной НДС у вас просто будет в цене. И ни в коем случае этот входной НДС нельзя ставить на вычеты, если вы продаете продукцию с НДС. Это прописано в НК РФ. этот момент четко отслеживает налоговый орган. сразу будет вам доначисление НДС по камеральной проверке.